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[ 索引号 ] | 11500230MB1918649C/2022-00043 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县文化和旅游发展委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
[ 索引号 ] | 11500230MB1918649C/2022-00043 |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县文化和旅游发展委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-13 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
重庆市丰都县文化馆 2021年度部门决算情况说明
重庆市丰都县文化馆
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
为群众提供文化服务,承担政府公共文化事业。承办组织各类社会文化艺术活动,为群众提供各种文化服务;组织群众文艺作品创作;辅导、培训文艺骨干、社会文艺团队,指导乡镇、街道文化中心业务工作。
(二)机构设置。本单位无内设机构。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计438.72万元,支出总计438.72万元,收支较上年决算数减少82.79万元,减少15.88%,主要原因是群众文化活动经费投入减少。
2.收入情况。2021年度收入合计438.72万元,较上年决算数减少82.79万元,减少15.88%,主要原因是群众文化活动经费投入减少。
3.支出情况。2021年度支出合计438.72万元,较上年决算数减少82.79万元,减少15.88%,主要原因是群众文化活动经费投入减少。其中:基本支出326.17万元,占74.35%;项目支出112.55万元,占25.65%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计均为438.72万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计均减少82.79万元,减少15.88%。主要原因是群众文化活动经费投入减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入438.72万元,较上年决算数减少82.79万元,减少15.88%。主要原因是群众文化活动经费投入减少。较年初预算数增加84.21万元,增长23.75%。主要原因是年中追加人员工资和项目经费增加等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出438.72万元,较上年决算数减少82.79万元,减少15.88%。主要原因是群众文化活动经费投入减少。较年初预算数增加84.21万元,增长23.75%。主要原因是年中追加人员工资和项目经费增加等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出317.92万元,占72.47%,较年初预算数增加77.02万元,增长31.97%,主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。。
(2)社会保障与就业支出86.93万元,占19.81%,较年初预算数增加8.33万元,增长10.6%,主要原因是根据实际情况社会保障与就业支出增加。
(3)卫生健康支出22.8万元,占5.2%,较年初预算数增减增加0.15万元,增长0.6%,主要原因是根据实际情况卫生健康支出增加。
(4)住房保障支出11.07万元,占2.52%,较年初预算数减少1.28万元,减少8.1%,主要原因是根据实际情况缴纳公积金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.17万元。其中:人员经费293.51万元,较上年决算数减少7.55万元,减少长2.51%,主要原因是人员变动工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活费等支出。公用经费32.66万元,较上年决算数增加6.18万元,增长23.34%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余54.72万元,无年末结转结余。本年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出54.72万元,较上年决算数增加54.72万元,增长100%,主要原因是2021年初结转基础设施建设和经济发展项目资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.22万元,较年初预算数下降2.16万元,下降49.32%,主要原因是单位根据实际情况严格按照“三公”经费要求节约开支。较上年支出数增加0.88万元,增长65.67%,主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守公务接待开支范围和开支标准的基础,实际开展有文化活动及下乡活动有所增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。
2021年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.95万元,主要用于主要用于送图书下乡活动公务车加油以及保险等日常运行开支。费用支出较年初预算数减少2.05万元,下降0.82%,主要原因是节约开支减少车辆运行维护费等。较上年支出数增加0.78万元,增长66.67,主要原因是下乡开展文化活动比上年增加。
公务接待费0.27万元,主要用于接待市文旅委、市文化馆专家来丰检查及调研工作等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降28.95%,主要原因是单位根据实际情况严格按照“三公”经费要求节约开支。较上年支出数增加0.1万元,增长58.82%,主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,检查工作和调研活动略有增加。
(三)三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次45人,其中:国内外事接待4批次,29人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费93元,车均购置费0万元,车均维护费1.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.0399万元,较上年决算数增加0.0399万元,增长100%,主要原因是职工参加文化活动会议费用。本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数减少0.14万元,减少50%,主要原因是2021年进行了文化活动培训。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金70万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了文化活动落实实处,发挥社会效益,项目基本达到了预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2021年度项目绩效自评表
项目名称 |
巾帼夜校-助推全民艺术普及 |
自评总分 |
98 | ||||
主管部门 |
发短信文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
丰都县文化馆 | ||||
项目资金(万元) |
750000 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数) | ||
|
年度总金额 |
750000 |
750000 |
750000 |
100% | ||
其中:财政拨款 |
750000 |
750000 |
750000 |
100% | |||
上年结转结余 |
|
|
|
| |||
其他资金 |
|
|
|
| |||
年度总体目标 |
预期目标 |
全年完成情况 | |||||
|
全民艺术普及、提升群众素质 |
已完成 | |||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据常规学期开办春秋培训班 |
2次 |
2次 |
10 |
10 |
数量指标 |
培训各类艺术门类人员 |
2000 |
2000 |
10 |
10 | ||
质量指标 |
掌握各类艺术门类基本知识 |
音乐、美术、舞蹈 |
音乐、美术、舞蹈 |
10 |
9 | ||
质量指标 |
熟练掌握艺术门类,能够进行舞台表演 |
5次 |
5次 |
10 |
10 | ||
成本指标 |
基础设施购置 |
10套 |
10套 |
9 |
9 | ||
效益指标 |
经济效益 |
公益活动无经济效益 |
无 |
无 |
10 |
10 | |
生态效益 |
全民艺术普及,提升群众素质满意度 |
90% |
96% |
10 |
10 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对实施单位满意度 |
90% |
96% |
10 |
10 | |
服务对象满意度指标 |
服务对象对培训门类满意度 |
90% |
98% |
10 |
10 | ||
|
|
|
|
|
| ||
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专有名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70709761